企业内控审计的目的就是要对内控制度的合法性、充分性、有效性和适用性进行评估。内部控制的合法性、充分性、有效性及适宜性,具体表现为其能够保障资产、资金的安全,即保障资产、资金的存在、完整、为我所有、金额正确、处于增值状态。流程是怎么样的?1、了解企业的内部控制情况,并做出相应的记录。2、初步评价内部控制的健全性。3、实施符合性测试程序,证实有关内部控制的设计和执行的效果。4、评价内部控制的强弱,评价控制风险,确定在内部控制薄弱的领域扩展审计程序,制定实质性审计方案。西青区审计公司电话中税正洁(天津)税务师事务所,天津审计公司,为不同行业客户提供服务,收到客户一致好评,欢迎您的咨询!
审计报告的作用有:1、企业年度审计报告,能够反映出公司的实际经营情况以及资产剩余等方面的问题,是帮助企业改进管理的重要参考。2、公司股东及经营管理人员可以根据审计报告,来查看公司实际经营发展状况等。3、审计报告能够在一定程度上,对企业的债权人、股东以及其他利害关系人的利益,起到保护作用。4、年度审计报告里面包含的内容非常丰富,如公司财务状况如何,是否存在负资产、现金流动比例如何,固定资产比例如何等,可以为企业管理人员经营决策提供依据。5、企业年度审计,不仅可以反映出公司营业期间的利润或者资产收益情况,还能够展示公司基础概况,进而便于了解公司基本经营信息。6、企业年度审计报告还附带了专业审计意见,对于企业实现规范、有序经营发展具有重要指导意义。天津企业选择专业的审计公司,就联系中税正洁(天津)税务师事务所,公司颇具规模,团队专业,欢迎咨询!
审计报告的作用有三种,一是鉴证作用,二是保护作用,三是证明作用。(一)鉴证作用1.注册会计师签发的审计报告,是以第三者身份,对被审计单位财务报表的合法性、公允性发表意见;2.注册会计师签发的审计意见,具有鉴证作用,得到了投资者和其他利益相关者的普遍认可;3.有关部门判断财务报表是否合法、公允,主要依据注册会计师的审计报告;4.企业的投资者主要依据注册会计师的审计报告来判断被投资企业的财务报表是否公允地反映了财务状况和经营成果,以进行投资决策等。(二)保护作用1注册会计师通过审计,可以对被审计单位财务报表出具不同类型审计意见的审计报告,以提高或降低财务报表使用者对财务报表的信赖程度;2.审计报告能够在一定程度上对被审计单位的债权人和股东以及其他利害关系人的利益起到保护作用;3.投资者根据注册会计师的审计报告作出投资决策,可以降低其投资风险。(三)证明作用审计报告是对注册会计师审计任务完成情况及其结果所作的总结,它可以表明审计工作的质量并明确注册会计师的审计责任。天津正规的审计公司找中税正洁(天津)税务师事务所有限公司!西青区审计公司电话
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企业清算需要审计吗?需要。清算是指企业依照有关法律的规定解散、终止后,按照有关规定由上级部门组织清算委员会(或清算领导小组)对企业的财产、债权、债务进行***清理、清算的过程。清算审计是指企业由于各种原因终止,对其清算期间的债权债务清偿情况,资产变现情况,清算期间的收益、损失,费用支出情况及清算截止日净资产分配情况进行的审计,以确认清算企业是否合法、公开、公正进行全部清算活动,对清算结果发表合法、公允的审计意见。西青区审计公司电话
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