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税筹企业商机

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一般纳税人认定标准

一般纳税人是指年应征增值税销售额(包括一个公历年度内的全部应税销售额),超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。认定标准为:

1)从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人或以该业务为主的,年应征增值税销售额超过50万元;

2)年应税服务销售额超过500万元(不含税销售额)的纳税人;

3)从事货物批发或零售的纳税人,年应税销售额大于80万元为一般纳税人。

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上海钦业商务服务为客户提供代理记帐服务,还有保守客户企业的商业秘密,恪守会计准则以及会计的职业道德。闵行运算税筹指导顾问

小微企业转一般纳税人怎么办理?

小微企业是可以转一般纳税人的,不过有一定的要求,按照规定,有一项重要的指标就是会计核算健全,其他条件都不是必要条件,但实际操作中,工商税务会你有没有以下的硬性的指标,例如:   

1. 年应税销售额商贸企业在180万元以上;新注册成立的企业不要求销售额;   

2. 办公场地面积在70平方米或以上;   

3. 有正规的房屋租赁合同;   

4. 财务制度健全〈公司成立到现在所做的帐以及税务方面没有问题〉;   

5. 房租发票问题〈现租的办公场所有相应的房租发票入帐〉;   

6. 有正规的购销合同;〈两份〉   

7. 单独的财务室和.经.理室〈如果没有,财务室和.经.理室可以在一起〉;   

8. 要有保险柜和铁皮柜,并都有上锁的;

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长宁代办税筹代理公司企业取得增值税一般纳税人资格后,要填开使用增值税专、用发票的必须纳入增值税防伪税控系统。

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对已认定为一般纳税人的新办商贸零售企业,但未从事货物零售业务的,应取消其一般纳税人资格。一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作 进项税额转出处理,其留抵税额也不予退税。 对于会计核算不健全或未申请办理一般纳税人认定的纳税人,即一般纳税人会计核算不健全,不能够提供准确税务资料的纳税人,或者销售额超过 小规模纳税人标准(除其他个人和选择按小规模纳税人纳税的非企业性单位,不经常发生应税行为的企业外)未申请办理一般纳税人认定手续的纳税人,都应按其销售额依照 增值税税率计算应纳税额,同时不得 抵扣进项税额,也不得使用增值税专yong发票。

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一般纳税人报税流程

1. 首先作帐,出报表,这个是必须的。每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作

2. 如果有增值税,进项票认证好,然后到开票系统,先把增值税开票的IC卡插到读卡器,点发票管理,抄税处理。填写表格,5张表。写卡,打印,增值税明细 表,正数,负数表等.

3. 准备中国税务字样的IC卡,插入读卡器,和小规模的程序一样的,先读卡,填写表格,应该是5张增值税的,一张主表,4张附表。资产负债表,损益表。

4.完毕后盖公章,拿着报表到报税大厅报税。程序同上。完成。

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小规模纳税人按销售收入除于(1+适用税率)后的金额再乘税率计算应交税金,工业6%,商业4%。

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一般纳税人和小规模纳税人的区别:

①使用发票不同。

小规模纳税人销售只能使用普通发票,不能使用增值税专yong发票,购买货物与一般纳税人相同,可以收普通发票也能收增值税专yong发票,二者收取增值税专yong发票后帐务处理不同。

一般纳税人按价款部分入成本,税款部分入"应交税金--应交增值税--进项税额"帐户;小规模纳税人则按全额进入成本.

②应交税金的计算方法不同。

一般纳税人按"抵扣制"计算税金,即按销项减进项后的余额交税.

小规模纳税人按销售收入除于(1+适用税率)后的金额再乘税率计算应交税金,工业6%,商业4%。

③税率不同。

一般纳税人分为0税率、13%税率、17%税率。

小规模纳税人,商业企业按4%;工业企业按6% ,(免税的除外)。

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经营范围指在注册公司时填写注册申请表上勾选国家允许企业生产和经营的商品类别、品种及服务项目。虹口会计税筹整理

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小规模纳税人的认定范围

小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。所称会计核算不健全是指不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。

小规模纳税人的认定标准是:

(1)从事货物生产或提供应税劳务的纳税人,以及以从事货物生产或提供应税劳务为主,并兼营货物批发或零售的纳税人,年应税销售额在100万元以下的。

(2)从事货物批发或零售的纳税人,年应税销售额在180万元以下的。年应税销售额超过小规模纳税人标准的个人、非企业性单位、不经常发生应税行为的企业,视同小规模纳税人纳税。

(3)自1998年7月1日起,凡年应税销售额在180万元以下的小规模商业企业,无论财务核算是否健全,一律不得认定为一般纳税人,均应按照小规模纳税人的规定征收增值税。这里的商业企业是指从事货物批发或零售的企业、企业性单位以及从事货物批发或零售为主,并兼营货物生产或提供应税劳务的企业或企业性单位。

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